10.2Davek na tonažo
Za leto 2012 ocena 5
To bi lahko utemeljili na:
-
podlagi številk: Za leto 2011 (do 31.12.2011) je bilo planirno 350 % povečanje števila pomorščakov pripravnikov na izhodiščno leto, realizirano pa 667 % torej več; prav tako je bilo v letu 2011 planirano povečanje tonaže za 8 %, realizirano pa 29 %.
Za leto 2013 ocena 4
To bi lahko utemeljili na:
-
podlagi številk: Za leto 2012 (do 31.12.2012) je bilo planirno 400 % povečanje števila pomorščakov pripravnikov na izhodiščno leto, realizirano pa 433 % torej več; prav tako je bilo v letu 2012 planirano povečanje tonaže za 10 % realizirano pa 5 % oziroma pol manj.
-
Na podlagi vsebinskega razloga (če je potreben): pričetek slabših gospodarskih razmer
Za leto 2014 ocena 3
To bi lahko utemeljili na:
-
podlagi številk: Za leto 2013 je bilo planirno 450 % povečanje števila pomorščakov pripravnikov na izhodiščno leto, realizirano pa samo 300 %; prav tako je bilo v letu 2013 planirano povečanje tonaže za 12 % realizirano pa -7 %.
-
Na podlagi vsebinskega razloga (če je potreben): težke gospodarske razmere (to bi lahko izhaja iz dopisa Splošne plovbe, kjer pišejo, da so od 2012 v izgubi)
Številka priglasitve SI
|
Naziv sheme
|
Kategorija
|
Dodeljena sredstva 2012
|
Dodeljena sredstva 2013
|
Dodeljena sredstva 2014
|
BE01-5665493-2011
|
Razvojno - spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko - razvojnih projektov 2011 - 2013
|
Regionalne pomoči
|
7.589.106,89
|
|
167.641,81
|
Raziskave in razvoj ter inovacije
|
6.960.413,40
|
1.719.420,49
|
8.948,73
|
11.1Razvojno - spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko - razvojnih projektov 2011 - 2013
shema :
|
Razvojno-spodbujevalni program za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013; št. sheme BE01-5665493-2011
|
|
|
|
Ukrep/program
|
kratek opis
|
kazalnik
|
izhodiščno leto
|
začetno stanje (v mio EUR)
|
izračun za leto 2013 (v mio EUR)
|
uspešnost
|
vložena sredstva (v EUR)*
|
učinkovitost
|
učinek
|
opomba
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8=3 rezultat/3 cilj
|
9
|
10=(9rezultat/9cilj)/8
|
11
|
12=10-8
|
Razvojno-spodbujevalni program za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013
|
cilj (plan)
|
delež izdatkov za RRD v ovkiru ukrepa v bruto domačih izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost.
|
18,00%
|
izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v okviru projekta
|
-
|
0
|
|
89,72%
|
150.000.000,00
|
76,58%
|
pozitiven
|
S 103,1 mio EUR posojil iz ukrepa SID je bilo v letu 2013 generiranih 151 mio EUR izdatkov prejemnikov ukrepa za RRD (715 mio EUR).
S tem je bil dosežen 16,15 % delež v vseh bruto domačih izdatkih za RRD (935 mio EUR), kar pomeni 89,7 % ciljne vrednosti 18 % (sicer v skladu s ciljem za leto 2014, ki je 15%). Hkrati to predstavlja 21% vseh bruto domačih izdatkov poslovnega sektorja za RR dejavnost.
Pri tem je SID banka do leta 2013 v okviru ukrepa odobrila za 103,1 mio EUR posojil od skupnega obsega razpoložljivih sredstev 150 mio EUR, v veljavi do leta 2014. Z deležem odobrenih sredstev v razpoložljivih sredstvih 68,7% je SID banka torej dosegla 89,7% cilja. Po priloženi metodologiji, to pomeni učinkovitost 76,6%, oziroma neto učinkovitost -13,1%.
|
rezultat
|
16,15%
|
151
|
103.065.249,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*podatki se nanašajo na konec leta 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do'stlaringiz bilan baham: |